Cara memposting Pembayaran Masuk Pelanggan F-28 di SAP

Anonim

Dalam tutorial ini, kita akan belajar Bagaimana memposting Pembayaran Masuk

Langkah 1) Masukkan kode transaksi F-28 di Command Field

Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan data berikut

  1. Masukkan Tanggal Dokumen
  2. Masukkan Kode Perusahaan
  3. Masukkan Mata Uang Pembayaran
  4. Masukkan Kas / Rekening Bank Pembayaran akan dikirim
  5. Masukkan Jumlah Pembayaran
  6. Masukkan Id Pelanggan dari pelanggan yang melakukan Pembayaran

Langkah 3) Tekan tombol Proses Buka Item untuk menampilkan daftar Faktur Tertunda

Langkah 4) Tetapkan Jumlah Pembayaran ke Faktur yang Sesuai untuk menyeimbangkan Pembayaran dengan Jumlah Faktur

Langkah 5) Tekan Posting dari Toolbar Standar untuk memposting Pembayaran Masuk

Langkah 6) Periksa bilah Status untuk nomor Dokumen yang akan dibuat

Anda telah berhasil memposting Pembayaran Masuk