Dalam tutorial ini, kita akan belajar Posting Pembayaran Parsial Masuk & Keluar menggunakan Metode Parsial
Posting Pembayaran Parsial Masuk
Di SAP kami dapat memposting Pembayaran Masuk sebagai Pembayaran Parsial. Pembayaran parsial yang akan diposting sebagai item terbuka (Terhutang) terpisah. Misalnya seorang pelanggan memiliki hutang 1000 dan dia melakukan pembayaran 400 sebagai pembayaran parsial maka akan ada dua item terbuka (Posisi) yang terpisah dari 1000 Dr dan 400 Cr. Tidak ada dokumen kliring yang dibuat.
Berikut adalah Demo tentang cara mengirim pembayaran sebagian dengan Metode Pembayaran Parsial
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F-28 di Bidang Perintah SAP
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Kode Perusahaan di mana pembayaran akan diposting
- Masukkan mata uang pembayaran
- Masukkan Rekening Tunai / Bank tempat pembayaran akan dikirim
- Masukkan Jumlah Pembayaran
- Masukkan ID Pelanggan dari Pelanggan yang melakukan pembayaran
- Tekan 'Proses Item Terbuka'
Langkah 3) Di layar berikutnya,
- Pilih Tab Pembayaran Parsial
- Pilih dan Aktifkan Faktur yang pembayaran sebagiannya telah dilakukan.
- Masukkan Jumlah Parsial
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk memposting Dokumen Pembayaran
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang Dihasilkan.
Posting Pembayaran Parsial Keluar
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F-53 di Bidang Perintah SAP
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Kode Perusahaan di mana pembayaran akan diposting
- Masukkan Rekening Tunai / Bank tempat pembayaran akan dikirim
- Masukkan Jumlah Pembayaran
- Masukkan ID Vendor dari Vendor yang melakukan pembayaran
- Tekan 'Proses Item Terbuka'
Langkah 3) Di layar berikutnya,
- Pilih Tab Pembayaran Parsial
- Pilih dan Aktifkan Faktur yang pembayaran sebagiannya telah dilakukan.
- Masukkan Jumlah Parsial
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk memposting Dokumen Pembayaran
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang Dihasilkan.