Dalam tutorial ini, Anda akan belajar-
- Cara memposting Faktur Pembelian
- Cara memposting Faktur Vendor Mata Uang Asing
Cara memposting Faktur Pembelian
Langkah 1) Masukkan transaksi FB60 di SAP Command Field
Langkah 2) Di Layar Berikutnya, Masukkan Kode Perusahaan yang ingin Anda kirimi faktur
Langkah 3) Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti
- Masukkan ID Vendor dari Vendor yang akan Ditagih
- Masukkan Tanggal Faktur
- Masukkan Jumlah untuk Faktur
- Pilih Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku
- Pilih Indikator Pajak "Hitung Pajak".
Langkah 4) Periksa Ketentuan Pembayaran di Halaman Tab Pembayaran
Langkah 5) Di Bagian Detail Item, Masukkan Yang Berikut
- Masuk ke Akun Pembelian
- Pilih Debit
- Masukkan Jumlah untuk Faktur
- Periksa kode pajak
Langkah 6) Setelah menyelesaikan entri di atas, periksa status dokumen
Langkah 7) Tekan Tombol Posting di bar Standar
Langkah 8) Dan tunggu nomor Dokumen dibuat dan ditampilkan di bilah status untuk Konformasi
Anda telah Berhasil memposting faktur Pembelian
Cara memposting Faktur Vendor Mata Uang Asing
Langkah 1) Masukkan kode Transaksi FB60 di Bidang Perintah SAP
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan Data Berikut
- Masukkan Vendor Id dari pelanggan yang fakturnya akan dikirim.
- Masukkan Tanggal Faktur
- Masukkan Jenis Dokumen sebagai Faktur Vendor
- Masukkan Jumlah Faktur dalam Mata Uang di mana faktur akan dikirim (Mata Uang Dokumen)
- Masukkan Kode Pajak yang berlaku di faktur
- Masukkan Akun Pembelian G / L yang akan didebit
- Masukkan Jumlah Debit
Langkah 3) Kita dapat menyesuaikan Nilai Tukar di Tab Mata Uang Lokal
Langkah 4) Setelah Mempertahankan Nilai Tukar, Tekan 'Simpan' untuk memposting Dokumen
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang dihasilkan