Tutorial Dokumen G / L: Park, Hold, Posting dengan Refrence di SAP

Daftar Isi:

Anonim

Dalam tutorial ini, Anda akan belajar-

  • Cara Memarkir Posting Dokumen G / L.
  • Bagaimana Memegang Posting Dokumen G / L
  • Cara Memposting Dokumen dengan Referensi di SAP

Cara Memarkir Posting Dokumen G / L.

Di SAP, Pengguna dapat diberikan Jumlah Otorisasi Terbatas untuk Posting. Misalnya, seorang pegawai Akuntansi memiliki wewenang untuk mengirim dokumen ke jumlah maksimum $ 5000… Saat memberi makan dokumen dia menemukan bahwa jumlah dokumen adalah $ 10000 yang dia tidak memiliki kewenangan. Dalam kasus seperti itu, SAP telah menyediakan Fasilitas Park untuk dokumen yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen tetapi jumlahnya tidak diposting di Akun G / L. Dokumen tersebut kemudian dapat ditinjau oleh Personil Otoritas Tinggi yang memiliki otorisasi jumlah posting yang sesuai. Setelah disetujui, dokumen tersebut diposting di Akun G / L. Berikut adalah Demo untuk Memarkir Dokumen Akun G / L.

Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi FB50 untuk Posting Akun G / L di Bidang Perintah SAP

Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan yang berikut ini

  1. Masukkan Tanggal Dokumen
  2. Masukkan Akun G / L Untuk Dikreditkan
  3. Masukkan Jumlah Kredit
  4. Masukkan Akun G / L yang Akan Didebet
  5. Masukkan Jumlah Debit

Langkah 3) Tekan Tombol Park

Langkah 4) Periksa status Nomor Dokumen Taman.

Bagaimana Memegang Posting Dokumen G / L

Seorang pengguna mungkin ingin menyimpan sementara dokumen di bawah kondisi berikut

  • Dokumen G / L tidak lengkap
  • Pengguna tidak memiliki informasi yang lengkap atau akurat
  • Pengguna ingin melengkapi atau mengoreksi dokumen di tahap selanjutnya

Dalam situasi seperti itu, Anda dapat MENAHAN dokumen tanpa memposting jumlah dokumen di Akun G / L. Berikut adalah Demo untuk Memegang Dokumen Akun G / L.

Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi FB50 untuk Posting Akun G / L di Bidang Perintah SAP

Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan yang berikut ini

  1. Masukkan Tanggal Dokumen
  2. Masukkan Akun G / L Untuk Dikreditkan
  3. Masukkan Jumlah Kredit
  4. Masukkan Akun G / L yang Akan Didebet
  5. Masukkan Jumlah Debit

Langkah 3) Tekan Tombol Tahan

Langkah 4) Di layar berikutnya, Masukkan Nomor Dokumen Sementara dan Tekan Tahan Dokumen

Langkah 5) Periksa bilah status untuk dokumen yang akan Dimiliki

Cara Memposting Dokumen dengan Referensi di SAP

Langkah 1) Masukkan kode Transaksi FB50 di bidang perintah SAP

Langkah 2) Di layar berikutnya, Pilih Goto-> Posting dengan Referensi dari Bilah Menu Standar SAP

Langkah 3) Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti

  1. Masukkan Nomor Dokumen Referensi
  2. Masukkan Kode Perusahaan Dokumen telah diposting
  3. Masukkan Tahun Anggaran di mana itu diposting
  4. tekan enter

Langkah 4) Di layar berikutnya, Lakukan perubahan yang sesuai pada dokumen

Langkah 5) Tekan Enter, Di layar berikutnya, Periksa Dokumen

Langkah 6) Tekan Simpan, untuk Memposting dokumen baru